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    索引號(hào) 113302836747246701/2026-167253 組配分類 預(yù)決算公開平臺(tái)
    主題分類 財(cái)政綜合類 公開范圍 面向全社會(huì)
    發(fā)布機(jī)構(gòu) 區(qū)商務(wù)局 發(fā)文日期 2026-03-16

    寧波市奉化區(qū)商務(wù)局2026年部門預(yù)算

    字體:【大】 【小】

    目 錄

    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    第二部分 2026年部門預(yù)算安排情況說明

    一、2026年部門收支預(yù)算總表的說明

    二、2026年收入預(yù)算總表的說明

    三、2026年支出預(yù)算總表的說明

    四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

    五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

    七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

    八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

    九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)政府采購情況

    (三)政府購買服務(wù)情況

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    (五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    第三部分 名稱解釋

    一、收入科目

    二、支出科目

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    1.負(fù)責(zé)國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作等商務(wù)職責(zé)。起草有關(guān)商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、制度草案,擬訂全區(qū)有關(guān)商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)商務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施對(duì)外開放戰(zhàn)略,開拓國內(nèi)外市場(chǎng),推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)融合。

    2.負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易和貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查工作。組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保護(hù)措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作。建立完善對(duì)外貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制。

    3.統(tǒng)籌國內(nèi)貿(mào)易流通工作。推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和流通標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推進(jìn)現(xiàn)代流通方式發(fā)展和供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用。負(fù)責(zé)制定商品交易市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)再生資源回收管理。

    4.負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作,培育消費(fèi)促進(jìn)平臺(tái)。負(fù)責(zé)培育老字號(hào)等商貿(mào)品牌。指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理。擬訂全區(qū)加油站和成品油零售行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督管理。組織參加商貿(mào)領(lǐng)域各類展會(huì)。配合有關(guān)部門指導(dǎo)做好商貿(mào)服務(wù)業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。

    5.負(fù)責(zé)制定規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況和商品價(jià)格,并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。推動(dòng)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)。負(fù)責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)“菜籃子”工作。

    6.負(fù)責(zé)電子商務(wù)綜合協(xié)調(diào)和行業(yè)管理工作。制定電子商務(wù)發(fā)展政策,引導(dǎo)和支持電子商務(wù)平臺(tái)、服務(wù)體系、產(chǎn)業(yè)基地等建設(shè)。開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)和服務(wù)支撐體系建設(shè)等工作。

    7.負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易管理工作。制定對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施。促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。承擔(dān)機(jī)電產(chǎn)品等進(jìn)出口商品管理監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行分析。

    8.負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)。落實(shí)國際市場(chǎng)開拓政策措施。組織參與重點(diǎn)國際貿(mào)易展會(huì)活動(dòng)。促進(jìn)企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。

    9.負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)跨境電商園建設(shè)。推廣跨境電商新型貿(mào)易方式。承擔(dān)跨境電子商務(wù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行分析。

    10.負(fù)責(zé)外商投資管理工作。制定利用外商投資發(fā)展政策。制定外商投資年度目標(biāo)。負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)服務(wù)管理,優(yōu)化外商投資環(huán)境。

    11.負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)工作。制定全區(qū)服務(wù)貿(mào)易、服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)服務(wù)外包示范園區(qū)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)服務(wù)貿(mào)易、服務(wù)外包的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行分析。推進(jìn)國際貨運(yùn)代理業(yè)發(fā)展。

    12.負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。制定全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)境外投資、對(duì)外勞務(wù)合作等監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對(duì)外承包工程及其安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。加強(qiáng)與中東歐國家經(jīng)貿(mào)合作。負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行分析。

    13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    寧波市奉化區(qū)商務(wù)局部門預(yù)算只包含一家本級(jí)單位預(yù)算,因此所屬單位預(yù)算不再另行公開。

    本單位包含辦公室、商貿(mào)發(fā)展科、商貿(mào)服務(wù)科、商貿(mào)運(yùn)行科、外貿(mào)科(外資科)、外經(jīng)外包科、行政審批科、貿(mào)促會(huì)秘書處、商務(wù)服務(wù)中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

    第二部分 2026年部門預(yù)算安排情況說明

    一、2026年部門收支預(yù)算總表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算6204.96萬元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。

    二、2026年收入預(yù)算總表的說明

    本部門2026年收入預(yù)算6204.96萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少30103.57萬元,下降82.91%,主要是:一是2025年促消費(fèi)力度加大,消費(fèi)品以舊換新專項(xiàng)資金集中到位和支付。二是2026年從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。三是2026年部分項(xiàng)目有所變動(dòng)。其中:一般公共預(yù)算撥款收入5553.42萬元,占89.50%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入651.54萬元,占10.50%。

    三、2026年支出預(yù)算總表的說明

    本部門2026年支出預(yù)算6204.96萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少30103.57萬元,下降82.91%,主要是:一是2025年促消費(fèi)力度加大,消費(fèi)品以舊換新專項(xiàng)資金集中到位和支付。二是2026年從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。三是2026年部分項(xiàng)目有所變動(dòng)。

    (一)按支出功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出(類)1740.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.90萬元、衛(wèi)生健康支出(類)36.93萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)4135.06萬元、住房保障支出(類)90.50萬元。

    (二)按支出用途分類,包括:人員支出1153.35萬元,日常公用支出111.55萬元,項(xiàng)目支出4940.06萬元。

    四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

    本部門2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算6204.96萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入5553.42萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)651.54萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出(類)1740.58萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.90萬元、衛(wèi)生健康支出(類)36.93萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)4135.06萬元、住房保障支出(類)90.50萬元。

    五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

    本部門2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6204.96萬元,比上年執(zhí)行數(shù)18700.7萬元減少12495.74萬元,減少66.82%,主要原因是:一是2025年促消費(fèi)力度加大,消費(fèi)品以舊換新專項(xiàng)資金集中到位和支付。二是2026年從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。三是2026年部分項(xiàng)目有所變動(dòng)。

    (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出(類)1740.58萬元,占28.05%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)201.90萬元,占3.25%;衛(wèi)生健康支出(類)36.93萬元,占0.59%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)4135.06萬元,占66.64%;住房保障支出(類)90.50萬元,占1.47%。

    (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

    1.一般公共服務(wù)支出(類)海關(guān)事務(wù)(款)其他海關(guān)事務(wù)支出(項(xiàng))805.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少56.00萬元,下降6.50%,主要原因是:2026年項(xiàng)目資金縮減。

    2.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))556.14萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少57.73萬元,下降9.40%,主要原因是:行政人員變動(dòng)。

    3.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))379.44萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少19.77萬元,下降4.95%,主要原因是:事業(yè)人員變動(dòng)。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))56.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1.28萬元,下降2.22%,主要原因是:離退休人員變動(dòng)。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))39.73萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.50萬元,下降1.24%,主要原因是:離退休人員變動(dòng)。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))70.47萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少6.33萬元,下降8.24%,主要原因是:行政事業(yè)人員變動(dòng)。

    7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))35.23萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3.16萬元,下降8.24%,主要原因是:行政事業(yè)人員變動(dòng)。

    8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))12.11萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1.96萬元,下降13.91%,主要原因是:行政人員變動(dòng)。

    9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))16.44萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.19萬元,下降1.14%,主要原因是:事業(yè)人員變動(dòng)。

    10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))8.38萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少0.67萬元,下降7.44%,主要原因是:行政事業(yè)人員變動(dòng)。

    11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))2395.52萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少5793.80萬元,下降70.75%,主要原因是:項(xiàng)目資金縮減。

    12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))39.54萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加17.04萬元,增長75.77%,主要原因是:項(xiàng)目變動(dòng)。

    13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))1700.00萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少6567.69萬元,下降79.44%,主要原因是:項(xiàng)目資金縮減。

    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))90.50萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少1.73萬元,下降1.88%,主要原因是:行政人員變動(dòng)。

    六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

    本部門2026年一般公共預(yù)算基本支出1264.9萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)1153.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

    公用經(jīng)費(fèi)111.55萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

    七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

    本部門2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:?

    (一)因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,本部門2026年因公出國(境)預(yù)算為0,與上年持平。

    (二)公務(wù)接待費(fèi):2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.00萬元,主要用于本部門公務(wù)接待支出。2026年與上年預(yù)算數(shù)持平。

    (三)公務(wù)用車購置:本部門2026年公務(wù)用車購置預(yù)算為0,與上年持平。

    (四)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi):本部門2026年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0,與上年持平。

    八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

    本部門2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

    九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

    本部門2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

    十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2026年本部門本級(jí)寧波市奉化區(qū)商務(wù)局等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算111.55萬元,較上年預(yù)算數(shù)減少0.42萬元,下降0.38%,主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。

    (二)政府采購情況

    2026年本部門各單位政府采購預(yù)算總額11.93萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1.67萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.26萬元。

    (三)政府購買服務(wù)情況

    2026年本部門各單位政府購買服務(wù)預(yù)算總額26.27萬元,其中,政府購買公共服務(wù)2.61萬元,政府購買政府履職輔助性服務(wù)23.66萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至上年12月31日,本部門沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

    本部門2026年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

    (五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2026年對(duì)本部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),項(xiàng)目支出預(yù)算資金4288.52萬元。

    第三部分 名詞解釋

    一、收入科目

    1.財(cái)政撥款收入:部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶,實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

    3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含教育收費(fèi)。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    5.上級(jí)補(bǔ)助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    6.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    7.其他收入:預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    2.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    3.上繳上級(jí)支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

    4.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    7.海關(guān)事務(wù)(款)其他海關(guān)事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他海關(guān)事務(wù)方面的支出。

    8.商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    9.商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    10.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    11.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    12.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    13.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

    14.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    15.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    16.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

    17.商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    18.涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    19.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng)):指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

    20.住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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